Atti di concessione - attribuzione di corrispettivi

In questa sezione sono pubblicati gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro (articoli 26, commi 2 e 4 e articolo 27, commi 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013).

9187 atti trovati

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 134 DEL 30/07/2019

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)

FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.

658,80 €

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 134 DEL 30/07/2019

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)

FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.

658,80 €

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 134 DEL 30/07/2019

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SCARL (01533550222)

FORNITURA DEL SERVIZIO WHISTLEBLOWING. CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI.

329,40 €

DETERMINAZIONE 6/UOTRIB DEL 26/07/2019

COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE (02192020226 - 92019720223)

IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI EFFETTUATO DALL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO , COMUNITÀ DELLA VALLE DI SOLE, PER L'ANNO 2019.

291.297,76 €

DETERMINAZIONE 21/UOFIN DEL 25/07/2019

COMUNE DI OSSANA (00159240225)

RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2019.

1.707,29 €

DETERMINAZIONE 21/UOFIN DEL 25/07/2019

PROV.AUT. TRENTO - SERV. CONTRATTI (00337460224)

RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI ROGITO RISCOSSI NEL 2° TRIMESTRE 2019.

252,93 €

DETERMINAZIONE 95/UOSEGR DEL 23/07/2019

GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS (01888120225 - NDRWTR71H29L378E)

ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO ME-PAT DI N. 5000 CARTINE SENTIERISTICHE VERMIGLIO/TONALE DALLA DITTA GRAFFITE STUDIO DI WALTER ANDREIS CON SEDE IN MALÈ. CIG: ZDA294B1A7

1.964,20 €

DETERMINAZIONE 115/UOTEC DEL 22/07/2019

ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L. (00659150221)

AFFIDAMENTO ALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL DI TRENTO DELLA FORNITURA DI SODIO CLORITO E ACIDO CLORIDRICO PER IL CARICO ANNUALE DELL'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE SITO AL PASSO TONALE. CIG: ZF029478D5

1.843,66 €

DETERMINAZIONE 116/UOTEC DEL 23/07/2019

AGOSTINI MARCELLO (GSTMCL63E19Z133D)

AFFIDAMENTO TEMPORANEO ALLA DITTA AGOSTINI MARCELLO P.IVA 01077140224 CON SEDE IN VERMIGLIO (TN) E ALLA DITTA PATERNOSTER MICHELE P.IVA 01564790226 CON SEDE A CELLEDIZZO DI PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I MEZZI COMUNALI. C

2.500,00 €